投资集团:召开纪检财务审计监督贯通协同会
来源:文/包一涵 发布时间:2026-07-24 阅读数:16
7月22日,投资集团纪委组织召开2026年上半年纪检、财务、审计监督贯通协同工作会议。
会上,各相关部门就上半年监督情况进行了通报,围绕水务发展集团2026年半年度纪检监察工作会议精神落实、跨部门联合监督检查、各类督查问题整改落实、所属公司工资总额管控、财务常态化监管、年度审计问题专项整治等重点工作进行全面复盘,系统总结上半年监督履职工作成效,深入查摆经营管理、内控监督中的薄弱环节,各部门围绕优化协同监督机制、提升监督质效交流工作思路、研讨改进举措。
会议要求,纪检监督要紧盯廉洁风险防控、执纪问责、问题整改整治关键环节;经营业务监督聚焦业务审批报备、全流程合规管控;财会监督重点抓实资金支付、账务管理、费用管控等核心工作;风控监督聚焦业务准入审核、风险评级、逾期处置、合规审查等重点领域,全方位筑牢国有金融资产安全防线,保障投资集团经营管理权力依规依纪依法规范运行。
会议强调,下半年是投资集团全年经营发展、风险防控、廉洁建设的关键攻坚阶段。各部门、各所属公司要紧扣资金安全、业务合规、廉政防控核心目标,推动各类监督在工作目标、推进节奏、执行标准上高度统一、同向发力。坚决打破部门壁垒、打通监督堵点,创新监督方式方法、补齐履职短板弱项,持续构建系统集成、协同高效的内部大监督体系,以全链条、全方位、常态化监督夯实合规经营、廉洁从业双重防线,为集团高质量稳健发展筑牢坚实的纪律和制度保障。
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